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Excel学堂用户5825

老师,你好,付款金额与收到的发票金额相差0.3元,即发票少开了0.3元,是不是要退回给供应商,要求重开?或有什么别的方法,谢谢!

491 2020-09-17 09:47
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老师解答
2020-09-17 09:49

你直接按发票金额入账,差额0.3计入营业外支出

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同学,您好,直接做费用处理了就可以了。
2020-07-30
可以的,这个相抵是可以的
2019-12-02
你好,对的,是的,必须是一模一样的商品,而且金额也得是一样的,开错了退回去很正常的,这有什么不好的?
2023-03-13
你好 开红字发票 红冲收和分录 就可以  
2021-04-20
你好,严格来说是需要退票的
2023-12-25
你好 实务中可以开折扣发票 看对方可以接受吗 就是比如是2000的发票红冲 之后开2000再加一行折扣1000 总价1000 或是只红冲1000元 不用涉及数量 单纯销售折让 看对方接受哪种?
2021-01-27
你好就是重新开具1000元吗?
2021-01-27
你好,少交 0.3元, 借:应交税费-增值税0.3 贷:营业外收入0.3
2020-01-14
你们是部分退货的话直接他给你开部分货物的红字发票就行了,你不用退回之前的发票,只是部分红冲
2019-12-19
您好 请问37845元的材料款是不含税金额吗
2023-04-04
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