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我们公司8月份认证了进项税额是800,但是会计做账的进项是500、因为有一批发票未回但是已经开具已经认证所以造成差异,这种情况怎么做账呢 ,比如进项是按认证的数字报税的,但是8月份做账时候没有做那么多,这种情况怎么处理?

79 2020-09-17 11:18
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您好!将剩下300元进项税对应的发票做进账里,待收回发票后放在对应凭证即可。

2020-09-17 11:23
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