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Excel学堂用户4036

我们收到银行扣款的回单,已做分录 借:财务费用,贷:银行存款 现在又收到银行开具的专票,怎么做分录呢? 比方说进项税额是19.04,借:应交税金-增值税(进项) 19.04 贷:财务费用-手续费 19.04 正确吗

498 2020-09-17 16:41
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老师解答
2020-09-17 16:45

您好。分录是正确的,如果使用的是记账软件的话,要做 借:应交税金-增值税(进项) 19.04 借:财务费用-手续费 -19.04

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Excel学堂用户4036
2020-09-17 16:47

追问: 两个借吗

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Excel学堂用户4036
2020-09-17 16:49

追问: 贷方不用做吗

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答疑老师
2020-09-17 16:50

回答: 是的,这个分录是用于记账软件核算下的处理。

相关问题讨论
你好 是的 你做的分录正确
2019-05-21
涉及到银行手续费的现金流里没有体现?是指现金流的指定不对?还是说收入应按143456.65+548.79元确认,然后再单独做分录 借:财务费用-银行手续费548.79 贷:银行存款 548.79 这个疑问与主管确定下
2019-05-09
您好,是的,当月直接做财务费用。下个月再做调整分录 借方负数:财务费用 (税款的金额) 借:应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-04-04
你好,学员, 这个实际回款是9950把,学员 借:银行存款9950 财务费用50,贷:营业外收入 应交税费,应交增值,税,按照10000计算增值税的
2023-08-28
借财务费用手续费贷,应交税费应交增值税进项转出20 着一个就可以。
2021-09-24
次月收到发票冲回借财务费用(红字),借银行存款(蓝字),之后按发票做 借财务费用,应交增值税-进项税额,贷银行存款。取得进项税额专票是可以抵扣
2017-12-06
你好,你将做错的红字冲销,然后做正确的就可以了
2017-01-06
你好,就是之前没有发票,他正常做了费用,然后现在收到了发票,红冲之前的暂估,然后再做发票的,没有收到发票的,那时候就相当于暂估。
2023-09-08
同学你好 是跨年的吗
2023-06-25
你好; 比如费用是100  ; 进项税是 10 。  银行存款是110 ; 那么借费用  10 贷进项税转出10  ; 红冲    借 银行存款110    借管理费用 -110   
2022-06-06
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