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老师有固定资产分类表吗?

35 2020-09-17 16:51
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https://www.taodocs.com/p-273895718.html固定资产资料明细分类表.

2020-09-17 16:52
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  • 现在要补交17年发的16年年终奖和18年发放17年终奖 请问以前是怎样计算的呀 以前的计算税率表有没有呀
    答:同学你好 除了税率表不一样 计算思路是一样的 除以12,去匹配税率和税额 有旧的税率
  • 我们公司阿里巴巴上面接了很多国外的客户金额都不大,都是未报关的,然后阿里巴巴提出来是到对公的美金账号,这样做账始终都有进账,未开票,怎么处理
    答:同学你好 直接视同内销就可以咯
  • 我们一个小规模企业18年成立的,到现在银行账都没有做,代理记账公司会计让我们把18年-现在的银行对账单都拿过去。9月份18年-2020年的银行账都做了,这样会计科目本期发生额比较大,可以吗
    答:这个不涉及损益,不影响利润这个不要紧,
  • 老师好 债主险是啥科目啊
    答:你好,债主险,通过管理费用科目核算
  • 餐饮业员工工资为什么不能计入主营业务成本?
    答:同学你好 餐饮业员工工资为什么不能计入主营业务成本?——服务员,厨师,传菜员等的工资是可以计入主营业务成本的;
  • 如何在个税系统删除7.8两个月的申报记录
    答:这个删除不了,只能更正申报, 具体操作步骤 1、启动更正 ①进入扣缴客户端,选择需要更正的“税款所属月份”。 ②点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面,点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态。 注意喽:只有申报类型为“正常申报”,申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。 ③点击【更正申报】按钮,开始启动更正申报功能。 ④点击【确定】,进入更正申报填写界面。 需要注意:1.进入更正申报以后,系统会提示更正申报成功后,需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。 2.启动更正时,系统会自动导出一份当前有效的申报记录供纳税人留存备用并提示保存路径(默认为桌面),每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。如果需要取消/启用该功能,可以在【系统设置】-【申报管理】-【更正申报备份】中设置。但因取消而导致无法找回原始记录的,扣缴单位需自行承担后果。 2.更正申报填写 点击【1收入及减除填写】,系统提示往期错误更正,不能新增人员和修改累计专项附加扣除额。选择需要修改的所得项目。 选择需要更正的人员,双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。(累计专项附加扣除额不允许修改,如需修改,需要前往办税服务厅);需要删除的人员,勾选相应数据后删除。 注意:如果该期申报表的本期收入、本期扣除等本期数据不存在错误,仅是因为之前的税款所属期进行了更正申报而需要逐月更正的,则可直接跳到【2税款计算】步骤。 3. 税款计算 在完成申报表本期数据的更正后,点击【2税款计算】,重新计算更正后的应补(退)税额。 4. 附表填写 【1收入及减除填写】中如果填写了“减免税额”、“商业健康保险”或“税延养老保险”,需要在【3附表填写】中完善附表信息。 5. 申报表报送和税款缴纳 报表填写完成后,按照正常申报流程通过【4申报表报送】功能进行报送。报送成功后,如果有新的应征信息产生时,可通过【税款缴纳】菜单完成税款的缴纳。 若报送时提示报送不成功的,应按提示信息修改后重新报送或到办税服务厅处理。 6. 撤销更正 如果在报送申报表之前,发现原申报数据无误,可点击【撤销更正】按钮,撤销更正申报。但成功报送申报表后,则无法撤销更正。如需要使用原申报数据,可查看系统自动导出备份的原申报记录。 重要提醒: 1.在办税服务厅更正后,扣缴客户端原有申报数据不会更新,需要在【系统设置】-【申报管理】-【综合所得算税】中设定为“在线算税”,以保障以后月份申报时的累计数据能按更正申报后的最新数据计算。 2.更正申报往期月份时,后期月份应该逐月进行更正,如未逐月更正,将导致以后月份申报时不能获取正确累计数据。 3.更正申报往期月份时,不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额,如需新增或修改,需前往办税服务厅办理。 4.只允许更正2019年1月及之后税款所属期的综合所得预扣预缴申报数据。 5.若更正申报后需要办理退(抵)税的,由扣缴单位前往办税服务厅申请办理误收退(抵)税业务。 6.若更正月份已在办税服务厅更正过的,或扣缴客户端没有历史申报数据的,需前往办税服务厅更正。 7.为避免因错误更正而导致原始记录丢失,每次启动更正时,系统会自动导出一份当前有效的申报记录指定路径(默认为桌面),供扣缴单位留存备用。每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。
  • 老师有没有以前的年终计算税率表啊
    答:你问是哪个,综合所得税率表是这个
  • 批发行业能享受进项增值税加计扣除吗?
    答:不能,这个不能享受加计抵减,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。   (一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 可以加计抵减,这个还有农产品深加工销售按13%
  • 老师好,公司是19年9月份成立的,到20年8月份一直没有业务,只申报个税,我现在要建帐,从什么时候建比较好呢?
    答:你好 建账的话 既然有工资 就要从19.9月开始建账的 。
  • 老师,有个问题问你,就是我们行政单位,有一笔项目款财政没给拨呢,但是着急支出就先用其他钱付款了,但是并没有做账呢,现在这笔项目款到了,我可不可以直接记账用这笔项目款支付的
    答:你好,同学 当时没有收到,现在收到了正常计入收入,确认指出处理。

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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