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Excel学堂用户8870

收到一张专票冲借支,前面含税金额是10000,但是只冲9932,多出68怎么挂账呢,专票进项税是要抵扣的呢

379 2020-09-19 09:02
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老师解答
2020-09-19 09:03

你好, 现在就是借支的金额,小于报销的金额是这样吗? 那您就把差额支付给报销的那个人,就可以 进项可以抵扣,

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Excel学堂用户8870
2020-09-19 09:07

追问: 就是不支付,多开票的

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答疑老师
2020-09-19 09:09

回答: 您好, 多开出来的票,您不用付款了,您差额记营业外收入就可以了,

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Excel学堂用户8870
2020-09-19 09:13

追问: 可以在贷方冲费用不

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答疑老师
2020-09-19 09:19

回答: 您好, 不能在贷方冲费用,这样做不正规

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Excel学堂用户8870
2020-09-19 09:25

追问: 那要是普票遇到这种情况呢,直接按实际金额冲借支哇?因为不需要抵扣进项税,是么

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答疑老师
2020-09-19 09:27

回答: 您好, 这个和专票普票没有关系,账务处理是一样的,因为您这笔业务少,支付了钱少,支付的部分记入营业外收入进项可以正常抵扣, 普票也是记营业外收入

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借:管理费用——XX费用-100 借:应交税费——应交增值税(进项税额)100 就是去年全部按专用发票的金额计入了管理费用了。今年按这个分录进行账务处理
2020-06-29
你好,可以先按照全额做账再做进项税额转出,也可以勾选认证时选择部分金额抵扣,做账时直接按照可以抵扣的金额做进项税额
2020-11-03
还是一样,一开始借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税。 红冲后:借:主营业务收入 应交税费销项税 贷:应收
2021-06-20
你好,是的,已抵扣的专票冲红了要做进项税额转出
2022-11-29
是说只转出猪肉牛肉的进项税
2020-06-03
你好,借:相关成本费用科目 贷:应交税费-进项税额转出
2018-03-27
这个金项税额是需要转出的。
2022-10-19
您好,那您是没法抵扣的,或者走退税程序
2022-01-10
你好是的,这个是可以取得普通发票就可以,借主营业务成本,贷进项税额转出,
2021-07-20
您好!可以的。补充做账就好了。借:应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税-进项税额
2018-12-05
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