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Excel学堂用户6845

这个“前期认证相符且本期申报抵扣”有点不太理解,进项发票是可以本期认证后留着下期抵扣吗?一般不抵扣不是先不认证吗?意思是可以先认证,但不申报抵扣吗? 还有就是本期收到的进项发票不全部认证或不全部抵扣,但是做账时收到进项发票又会全部记入进项税额。那月末结转未交增值税时。未交增值税的金额不就跟我申报的对不上。这个是怎么处理的

755 2020-09-21 10:23
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老师解答
2020-09-21 10:30

这个有条件只有辅导期是可以这样操作,这个是8月认证发票,10月申报9月税的时候抵扣,还有这个最新这个说是之前没有填写进去现在也可以抵扣,可以填写,这个栏次,但是这个实务中我看反馈说还是填写不了,需要去税局大厅去填写这个才可以,就是之前认证但是附表2 忘记填写进去抵扣了,

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Excel学堂用户6845
2020-09-21 10:37

追问: 那本期收到的发票不在本期就认证完,那这个做账时怎么处理,一般发票收到就入账了,账上未交增值税的金额就比申报缴纳的金额小?

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答疑老师
2020-09-21 10:43

回答: 没有认证做借应交税费-待认证进项税额,

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