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老师,我们是财政拨款企业,购入购买固定资产: 借,其他应付款 贷,营业外收入 借,银行存款 贷,营业外收入 现在19年的计提折旧分录应该怎么做呢

410 2020-09-21 17:17
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老师解答
2020-09-21 17:47

同学你好 这样做就可以了

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你好,你写的这些分录是正确的。
2023-08-15
你好 你是不是分录做错误了 我看看你们去年怎么做固定资产清理的。 把全部分录发来看看 怎么是营业外支出负数去调整营业外收入 ?
2020-08-20
你好,需要计得固定资产的折旧 。
2019-12-13
还好你这个营业外收入不对。借应付账款贷固定资产清理应交税费。 第二步,做这个分录,然后最后一步,把固定资产清理余额结转到营业外收支里面。
2022-02-09
你好, 借:银行存款, 贷:营业外收入——补贴收入/政府补助
2021-03-02
那你多交了税,得去调整,多交的税申请退回
2019-07-11
你分录反了吧,同学
2019-06-15
事业单位用其他应付款购买固定资产的做账方法是正确的 。这是因为,事业单位在购买固定资产时,一般是先通过其他应付款进行挂账,然后在付款时冲销该笔其他应付款。 具体来说,购买固定资产的分录为:借:固定资产,贷:其他应付款。付款的分录为:借:其他应付款,贷:银行存款。这样做的目的是为了确保固定资产的账目与实际购买情况相符,同时避免银行多支付这部分钱的情况发生。
2023-11-01
你好,同学。 你这购买固定资产, 借,固定资产 贷,其他应付款 政府补款 借,其他应付款 贷,营业外收入 如果是预算资金财政给款,这是不交所得税的。这个收入不交税的
2020-09-21
你好, 以后期间计提折旧时按折旧金额 借:管理费用等 贷:累计折旧 同时 借:递延收益 贷:营业外收入
2020-03-30
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