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Excel学堂用户3392

老师,公司有给客户开发票,但银行没有收到款,该怎么做分录呢?

287 2020-09-23 14:38
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老师解答
2020-09-23 14:40

您好, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税,

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Excel学堂用户3392
2020-09-23 15:35

追问: 老师,**收到款了 是借库存现金,贷主营业务收入吗?

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答疑老师
2020-09-23 15:36

回答: 您好 ,您那个回复有两个型号没有显示具体的文字,如果您收到现金,借方是库存现金对,

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答疑老师
2020-09-23 15:36

回答: 您好 然后贷方还需要有应交税费,应交增值税

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七月份不做 八月份借应收账款贷主营业务收入应交税费 九月份借银存贷应收账款
2019-10-16
同学你好 没有发票就先做往来科目哦
2023-11-07
借库存商品贷应付账款,暂估 借发出商品贷库存商品。
2022-11-07
与开票了,是一样的分录。
2019-10-11
您好,借: 银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
2023-01-09
你好 借 其他应收款、 贷 银行存款
2021-02-06
你好做到预付账款 借预付账款 贷银行存款
2022-10-16
收到部分款 借:银行存款 贷:预收账款 收到剩余款项时一并确认收入 借:预收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-01-19
你好,实际是你的收入吗?无票收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
2023-12-19
你好,有可能银行系统延迟,多刷几次就行;或者系统维修升级时间段,会出现票据方面延迟不更新的现象,这个需要等到非维修升级时间后再打开即可。先耐心等待一下。
2024-01-03
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