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18年有笔管理费用发票被稽查局查到有问题,进行了18年度企业所得税纳税更正申报,然后去税局补缴了1250元的税和300.63元的滞纳金,请问下,我们需要怎么进行账务处理?

724 2020-09-23 15:42
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老师解答
2020-09-23 15:43

您好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

相关问题讨论
是的,补缴的所得税和滞纳金是要计入到以前年度损益调整科目的,因为涉及到损益科目了。
2018-06-20
你好,不需要做账务处理的。
2022-12-07
您好,稽查查账需要补交以前年度的增值税,会计分录是:补计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整 支付时: 借:应交税费-增值税检查调整 贷:银行存款
2020-07-26
您好,滞纳金做营业外支出 所得税要做:所得税费用 贷:应交税费~应交所得税 借:应交税费~应交所得税 贷:银行存款
2018-12-20
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2020-03-11
借:以前年度损益调整115000贷:银行存款115000
2017-09-28
你好;    会有影响的;  所以你对应的 年报也得改的        那你就等着申请后 在去申请改  改了之后看是否涉及税费的处理   
2022-01-14
你好,借:利润分配  贷:银行存款
2020-12-28
您好,发现以前少记的收入,多扣的成本,补缴税款。
2022-06-20
借所得税,贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税, 营业外支出 贷银行存款
2021-09-02
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