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Excel学堂用户4042

供应商本来开13%的发票,现在只能开3%的发票,中间10%的差额另外打款过来,打款过来的这部分怎么做账?

351 2020-09-23 16:08
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老师解答
2020-09-23 16:10

您好 请问您单位款项支付了么

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Excel学堂用户4042
2020-09-23 16:10

追问: 支付了总价,对方补了税点差

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答疑老师
2020-09-23 16:11

回答: 您付款的时候分录怎么写的?

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Excel学堂用户4042
2020-09-23 16:13

追问: 借原材料,进项税 贷银行存款

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答疑老师
2020-09-23 16:13

回答: 借:银行存款 借方蓝字 借:原材料 借方红字

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1.你们如果取得了软件的所有权,需要按照软件销售开具16%的增票; 2.如果没有取得软件所有权,只是代收服务费,按照现代服务业里面的专业中介服务开具6%的增票
2019-02-25
不需要填写什么单据,合同、发票和入库单作为原始凭证即可。
2015-10-14
补的是按实际业务开才行不能开其他的 
2022-11-17
这个可以打款私户,要求对方写一个委托收款协议证明就可以,盖公章,金额大还是等公户下来再打款
2020-06-15
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2017-12-07
如果不是走对公账户的购买,千万不能接收发票,说不清楚的,一定要和销售方沟通这方面的事情,或者让销售方开给个人,不要直接的开给我方公司
2016-01-09
是的,这样做可以规避风险
2018-10-15
我们给供应商的两家公司打了货款
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你好 合同是哪个公司的
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