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Excel学堂用户6200

发放工资时 的 其他应收款-餐费 如何抵消

331 2020-09-23 16:37
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老师解答
2020-09-23 16:38

你好!借应付职工薪酬 贷其他应收款。

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Excel学堂用户6200
2020-09-23 16:46

追问: 其他应收款 然后呢怎么抵消 是一直挂着吗

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答疑老师
2020-09-23 16:54

回答: 你好!这个餐费是什么业务发生的 为什么当时会计入其他应收款。垫付了吗

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你好,可以这么做的。
2020-05-22
同学你好,员工个人的其他应收已经从他们实际发放的工资里扣除了——工资是需要计提;不然这个账是不平的; 计提工资 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 发工资 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 贷,银行存款;
2021-12-15
您好,不对。 计提时,借:管理费用-职工工资,贷:应付职工薪酬-职工工资 发放时,借:应付职工薪酬-职工工资,贷其他应收款-社保费,其他应收款-公积金,银行存款
2020-08-07
你好 先发工资后交社保这些钱就要用其他应付款 后发工资就要用其他应收款 科目
2019-06-14
借;以前年度损益调整 贷;其他应付款
2017-03-09
不够的公司垫付的,做营业外支出
2017-05-05
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-09-24
您好,要查清其他应收款的余额是怎么形成的,是不是一个往来单位有好几个科目在核算,有应收又有应付这种就要用科目来调整,如果确实是其他应收款收不回来的,要不经批准走坏账来清理,不过一般的坏账是不能在税前扣除的,要做纳税调增
2023-11-27
都可以的,申报时冲平就是了
2023-08-03
同学,你好,你这样做是对的。
2022-10-24
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