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Excel学堂用户9745

1.某生产企业为增值税一般纳税人,分别计算销售时应纳的增值税:   (1)2019年12月销售购于2008年10月份的设备一台(购入时未抵扣增值税),取得含税收入59000元;   (2)2019年12月销售购于2015年12月份的设备一台(购入时已抵扣增值税),取得含税收入49000元。

856 2020-09-26 17:02
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老师解答
2020-09-26 17:23

1.你好,请把题目完整发上来

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答疑老师
2020-09-26 17:38

回答: 业务1的销售增值税计算59000/1.03*2% 业务2销项税额的计算 49000/1.13*13%

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你好,会计学堂,想解决分录的问题,还是想计算增值税?
2020-11-12
您好 甲企业本年6月准予抵扣的进项税额15500*0.09=1395
2021-12-05
借,银行存款15.45 贷,固定资产清理15.45÷1.03 应交税费,增值税15.45÷1.03×3% 借,应交税费,增值税15.45÷1.03×1% 贷,营业外收入,减免税额 借,应交税费,增值税 贷,银行存款
2022-10-30
你好固定资产原值和累计折旧是多少呀
2022-10-30
你好,学员,稍等一下
2022-10-30
您好!看一下解析有问题的可以再问我,没有问题麻烦给一下好评!
2020-07-18
你好,则该企业当月应缴纳增值税=10300/1.03*3%%2B80000/1.03*2% 这里的进项不可以抵扣,销售设备的增值税是按3%的征收率减按2%征收 
2021-04-29
您好 计算该企业销售此设备应纳增值税67.8/(1%2B0.03)*0.02=1.31650485437
2022-05-10
你好,把题目完整发过来
2020-06-06
你好,把题目完整发过来
2020-07-02
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