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老师,我8月份得时候,增值税进项大于销项,形成期末留底350,我在报9月份税的时候,是不是在主表第13行,上期留抵税额显示350?

398 2020-09-27 08:57
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老师解答
2020-09-27 09:06

是的,是的,是的,是的,会自动生成

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 你好;    写在8b和10栏次里面去报哈   
2022-06-09
同学您好,您的第一,二张图做的都对,第三张图如果有当月有预交增值税的话,需要当月就结转一下 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 这样应交税费-未交增值税期末余额,就事是下个月15号应该缴纳的数字
2022-11-20
附表二里面应该是22行里面的数据,这个是税务局那边给你填写的,自己填写不了。
2022-12-01
你好,这种特殊情况需要联系你当地税务局
2019-08-13
现在电子税务局增值税申报后有留抵退税会出现页面,按要求操作就可以
2022-04-12
你好,是的
2016-07-14
上期留抵等于就是您上期进项税额-销项税额的数据
2019-10-28
你好,同学,你可以把两期的都截图一下吗,根据你的描述,不太正常啊。
2022-06-17
按照现行的政策是要申请退税处理,您这个情况可以去找税管员,跟他说不退税,留作下次抵扣。税管员会帮您处理的。
2022-08-11
你好,期末留抵的税额在资产负债表应交税费
2021-01-19
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