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红冲发票上的增值税额要计提到本月的增值税中嘛?

467 2020-09-28 12:13
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老师解答
2020-09-28 12:14

你好 是的 比如你9月红冲8月收入10万 。 本月30万 那么就会按 20万来计算增值税的

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你好! 首先我们需要统计出当月开票金额,自己用EXECL做一份发票汇总也可以在开票系统里进行统计,例如我们当月开了正数发票不含税金额为288,693.71 ,税额为 49,077.91 ,同时我们也开具红字发票,不含税金额为-11,794.87 ,税额 -2,005.13 ,这时我们就可以算成我们当月实际开票不含税金额为 276,898.84,税额为47,072.78 在申报的时候我们只要将我们本月实际开票的金额填入增值税纳税申报表附列资料(一)相应的位置即可. 然后要在 增 值 税 纳 税 申 报 表的相应位置也填入我们本月实际开票的金额,这样就可以了.
2021-12-14
对的是的,需要这么做的。
2022-06-24
你好,直接录入当月就行的啊
2020-01-08
不用的 比如负数开了10 正数8 借应收-10贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收8贷主营业务收入,应交税费 成本正常做就可以 剩下的下月开了正数发票可以抵扣
2020-02-12
你好,增值税申报表附表一上,填写的是当月累计开票的金额 ,包括红字发票与新开的金额(一正一负)
2018-07-11
同学你好 这个可以的
2023-05-19
您好 税率变化也应该把红冲发票给客户
2019-09-18
同学您好,本月冲红不需要交税
2021-11-16
增值税普票跨月可以冲红
2023-08-18
你好,你是指交过的增值税可以申请退税吗?
2018-10-16
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