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这种发票要如何入账,现金付的

343 2020-09-29 17:15
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老师解答
2020-09-29 17:16

这个可以计入管理费用—差旅费

相关问题讨论
你好 没发票的 你们没入账的吗?没发票也得入账的 这样才好体现出业务
2019-12-16
你好 你预付款的时候 做借预付账款贷银行存款 发票回来 借固定资产进项税贷预付账款 银行存款 其他应付款 其他与经营相关的支出
2019-07-31
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
2017-01-13
你好 借  应付,贷银行 13000  现金 285  /营业外收入 285
2022-11-26
您好,老板,用付款记录和发票来企业报销就可以
2020-08-04
您好,这个可以正常做账,但不可以抵税
2023-05-18
您好 这样的入账后 不能所得税前扣除 要汇算清缴纳税调增
2019-10-04
这个发票上面税额不是0吧,这个发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入
2020-09-19
一般是 验证账户是不是对的,,看账户是不是对的 ,借 银行贷 营业外支出
2020-07-07
 你好;    意思是有优惠金额吗? 还是说发票   虚开多了; 因为要按发票做账的  
2022-11-10
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