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Excel学堂用户9475

老师,企业向客户提供技术咨询,技术服务的,但有时候提供的服务是委托第三方出具的技术报告,企业只收取扣除向第三方支付的款项后的金额,,,,这种情形可以适用差额征税开具增值税普通发票吗?

421 2020-09-30 11:26
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老师解答
2020-09-30 11:29

你好 这个没有看到可以差额征税的。 要按实际金额来做账收入 支付出去的做成本。

相关问题讨论
您好! 1、丙方收到乙方开的专票能做成本。 2、乙方根据每月需支付给甲方的金额确认成本。 3、甲方需要开服务发票给乙方。
2020-12-21
你好; 小规模技术服务 都是按1%开票的; 你们是咨询服务的话。 应该是开 *其他咨询服务*技术咨询费 这样开才对的。
2021-09-13
你好; 技术服务 这个是种植技术方面的话 是 免增值税的; 所得税不免税的
2022-04-02
同学您好,现在疫情期间的是1%,
2021-09-10
同学你好 可以抵扣的,可以开 你们是技术类的就开技术服务
2020-12-08
你好, 可以开技术服务费的
2020-03-09
您好 按开票交增值税,收入可以按月确认
2021-07-06
按服务业建账。如果你们提供的技术服务的成果归你们所有,就属于你们的研发项目,计研发支出科目,因为最终的产权不属于你们,因此你们只属于提供了技术服务工作
2017-06-20
你好,这是管理费用-服务费等,严格意义上说不应该计入研发费用
2020-12-30
你好,一般纳税人是可以按6%开具技术服务,咨询发票的
2018-07-12
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