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Excel学堂用户1154

老师,我们开了一张发票,只在备注栏那里写了服务期限3年,我能按月分摊确认收入不?怎么做分录?

377 2020-09-30 14:34
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老师解答
2020-09-30 14:47

你好! 可以按月分摊确认收入的 借银行存款 贷预收账款 应交税费…应交增值税(销项税额)

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答疑老师
2020-09-30 14:47

回答: 每月分摊时 借预收账款 贷主营业务收入

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Excel学堂用户1154
2020-09-30 14:51

追问: 没收到钱。怎么做

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答疑老师
2020-09-30 15:08

回答: 借应收账款(记入应收) 贷预收账款 应交税费…应交增值税(销项税额)

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Excel学堂用户1154
2020-09-30 15:08

追问: 这个预收是不是相当于主营业务收入的角色,到时候冲减

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答疑老师
2020-09-30 15:09

回答: 是的,你的理解很对

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你好,你最好做收入,因为现在年底了,你要是增值税销售额、所得税销售额不一致的话,以后税务局也会要求你调整的。如果你不做收入的话,借银行存款, 贷工程结算 应交税费,应交增值税
2022-12-15
15000/12按这个分摊收入
2019-06-24
这个你要问你的管理员看他的要求。 老师一般是建议你直接入收入,然后成本先暂估。就是你第一次说的方法
2018-11-26
你这个是虚开发票的哦,不能开,只有税局才可以代开发票的
2020-04-26
增值税的纳税义务发生时间和收入的确认是不一样的,你那种收入是按时间段分期确认收入。纳税义务发生时间是纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为,先开具增值税发票的,为开具发票的当天。
2021-04-14
你好,借:应收账款 贷:应交税费
2021-03-26
之前已经全部做了,收入你红冲收入就可以的,借银行存款,-5000 贷其他业务收入,-4424.78 应交税费应交增值税销项负数575.22
2022-07-18
您好,分录:借:长期待摊费用-房租 6500 贷:银行存款 6500 借:管理费用-房租 (按实际天数来摊) 贷:长期待摊费用-房租 (按3月的实际天数来摊)
2024-04-13
你好!借主营业务收入-暂估 贷应付账款等
2018-05-11
你好!这个借管理费用—服务费 贷累计摊销
2022-07-05
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