借管理费用,生产成本或制造费用 贷应付职工薪酬
追问: 老师 我是借管理费用的,但我们是发放上月工资计提上月工资也是按这个会计分录吗
回答: 你好,借管理费用也是可以的,计提上个月也是一样的分录
追问: 老师计提金额是按14%计提吗
追问: 老师 月末计提工资就是计提福利按14%算
回答: 你好,14%是指福利费,但是福利费不按照工资总额14%计提的,只是按照实际列支,超过14%部分最纳税调整,那是年度汇算清缴时用到,平时不用考虑14%,按照实际开支入账就好,不是采用预提的
追问: 那我就计提工资就好了,福利费不计提也可以,我这边应付福利没有丁字账户,也弄不了,你说老师我这样可行吗
回答: 你好,可以的,这样没有错的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师计提金额是按14%计提吗
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回答: 你好,14%是指福利费,但是福利费不按照工资总额14%计提的,只是按照实际列支,超过14%部分最纳税调整,那是年度汇算清缴时用到,平时不用考虑14%,按照实际开支入账就好,不是采用预提的
追问: 那我就计提工资就好了,福利费不计提也可以,我这边应付福利没有丁字账户,也弄不了,你说老师我这样可行吗
回答: 你好,可以的,这样没有错的