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某羽毛球馆(增值税一般纳税人)既销售羽毛球相关器械,又提供羽毛球场地及器械以供羽毛球爱好者活动。某月,该球馆从体育器械公司购进羽毛球相关器械,取得的增值税专用发票上注明价款100万元,增值税款16万元。当月,该批器械的60%用于销售,取得不含税收入400万元;另外40%用于网球爱好者的活动,取得含税收入100万元。该场馆的文化体育服务采取简易计税 学堂用户97ch8c 于 2019-10-26 17:15 发布

2988 2020-10-10 16:43
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老师解答
2020-10-10 17:03

你好,应交的增值税=400*13%%2B100/1.03*0.03-16*60%

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你好,计算该企业9月份应缴纳的消费税税额。 300×10%+4.68/(1+17%)×10%
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1、代扣代缴消费税的计算是=100*0.18*10%=1.8万
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业务1可以抵扣进项税额19.5 业务2可以抵扣进项税额6.5 业务3销项税额是65 消费税是500*10%=50 业务4销项税额是26 应交消费税是200*10%=20 业务5销项税额是10.4 应交增值税的计算是 (65 %2B26 %2B10.4)-(19.5 6.5)=75.4 应交消费税是50%2B 20=70 应交城建税(75.4 %2B70)*0.07=10.178 应交教育附加(75.4 %2B70)*0.03=4.362 地方教育附加(75.4%2B70)*0.02=2.91
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计算该企业9月份应缴纳的消费税税额=(300%2B4.68/1.17)*10%
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你好,请把题目完整发一下
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你好,计算多,做好发给你
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同学你好 计算当月该公司销售高尔夫球杆应纳消费税税额。 (高尔夫球消费税税率10%)——200*600*10%加200*56.5/(1加13%)*10%
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