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老师好,建筑企业,9月有预交税款,填了附表四后,显示实际抵减税额大于主表应纳税额,9月进项税多,还有一部分留抵,不需交税,这个怎么办?期末未缴税额和应补税额为负数了。

398 2020-10-10 17:26
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老师解答
2020-10-10 17:27

你好!你可以附表四当月先不抵减了。

相关问题讨论
能够把你的附表发出来看一下嘛。
2022-02-26
你的意思是,预缴的金额大于你应交的金额吗?
2020-01-12
是的,是这个样子的哦。
2023-10-23
同学你好,8月份在异地发生的预缴现象,应是在9月初在总公司这边一起申报的,现在是10月份了,现在处理的是9月发生的业务,以及季度性的业务;如果你有开通外经管证,是在附表能看到异地的那一栏的,这个数据填写你在异地要交数据;
2021-10-12
是的,没有实际抵减,主表不体现的
2021-05-10
你好,主表自己填写在28栏里面。
2022-01-14
附加税的交纳依据是增值税,这个增值税,你可以改
2019-03-06
你好 更正上期申报表
2021-12-08
到主表应纳税额减征额栏填
2017-04-10
不需要交税,这个对应23栏和减免表和表4 不需要填写第4列,等后续需要交税的时候再填写就可以,不影响
2020-07-10
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