如果是上月的,反结账把这个凭证删除了,如果以前的,再做个反向分录,冲减了。
追问: 1.借:应付职工薪酬 50 贷:其他应付款 50 2.冲红1 借:应付职工薪酬 -50 贷:其他应付款 -50 3.冲红1 借:应付职工薪酬 -50 贷:其他应付款 -50 就是多做了一笔3冲红1,导致应付职工薪酬借方出现负数,那我要怎么做分录冲减3?
回答: 借:应付职工薪酬50 贷:其他应付款50
追问: 这样的话 应付账职工薪酬和其他应付款的余额更多了
回答: 你不是第三笔多了,我冲了,就没有问题了,
追问: 这样子余额是增加的
回答: 这个账务处理没有问题,看看前面是不是哪儿还错的了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 1.借:应付职工薪酬 50 贷:其他应付款 50 2.冲红1 借:应付职工薪酬 -50 贷:其他应付款 -50 3.冲红1 借:应付职工薪酬 -50 贷:其他应付款 -50 就是多做了一笔3冲红1,导致应付职工薪酬借方出现负数,那我要怎么做分录冲减3?
回答: 借:应付职工薪酬50 贷:其他应付款50
追问: 这样的话 应付账职工薪酬和其他应付款的余额更多了
回答: 你不是第三笔多了,我冲了,就没有问题了,
追问: 这样子余额是增加的
回答: 这个账务处理没有问题,看看前面是不是哪儿还错的了