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Excel学堂用户5072

8月外地工程已预缴税款,已开专票,但是九月才发现发票开错,八月账照常做这笔工程收入,劳务工资,计提并缴纳各个税种。但是九月冲红,是得把相关的外地工程分录都做负数分录还是倒过来做? 然后再做一遍和八月一样的分录吗?

425 2020-10-12 16:02
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老师解答
2020-10-12 16:06

你好,红冲原来的,用负数就可以了,

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Excel学堂用户5072
2020-10-13 13:59

追问: 老师,我冲红,应该冲红哪些内容,一旦冲红收入,牵着的就有结转本期损益,这也要冲红吗

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答疑老师
2020-10-13 14:27

回答: 你好,预缴税款,不用结转成本

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Excel学堂用户5072
2020-10-13 14:51

追问: 那老师,这是我8月记账的分录,关于这笔,九月应该冲哪几笔呢

那老师,这是我8月记账的分录,关于这笔,九月应该冲哪几笔呢
那老师,这是我8月记账的分录,关于这笔,九月应该冲哪几笔呢
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答疑老师
2020-10-13 15:00

回答: 你好,外地预缴,一般只预交增值税和附加税,企业所得税,是税务局开错发票吗,

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Excel学堂用户5072
2020-10-13 15:04

追问: 我现在问的是冲哪几笔?有的省市需要预缴印花税,没错

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答疑老师
2020-10-13 15:20

回答: 你好,红字冲销涉及到外地分录,已经做完,都要冲掉,

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Excel学堂用户5072
2020-10-13 15:22

追问: 那结转增值税,结转损益呢

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答疑老师
2020-10-13 15:24

回答: 你好,可以用负数冲减掉原来所做的分录,

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是不是你们的工程施工的成本发票未开具回来导致存货变成负数了,或者是你结转的成本太多了。本身成本是100万元,你结转120万元,也会变成负数
2021-10-19
劳务发生的没有发票可以暂估 借工程施工 贷应付 确认收入同时结转对应的成本 
2021-10-23
你好,扣除60直接计入费用即可的,学员,按照你本月工资表实际扣除后的,计提费用,
2021-09-15
您好!这个要根据你们是否本年度能处理完毕,如果能确认收入是可以这么处理的,年度汇算清缴时一致就行
2023-10-16
你好! 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款
2019-07-27
您好 请问单位没有用工程施工科目么 不对应结转主营业务成本么
2021-10-19
那可能是成本结转太多,或者是成本发票未收到,未做成本入账导致,需要暂估成本处理。
2021-10-19
当月收到了工程款是吗,借银行存款贷工程结算应交税费,你可以下个月开了发票再确认收入。
2021-02-04
发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税缴纳税金时候做借应交税费-应交增值税贷银行存款。
2018-10-14
嗯,是的,这样就可以的
2020-05-10
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