同学你好 车在谁的名下呢
追问: 车子是公司明名下,三年后才过户给司机
回答: 那就计入固定资产,给司机的钱开一部分油费做费用,剩下的做工资
追问: 那每个月从运费扣除月供,怎么做分录
回答: 同学你好 直接按照扣除之后的做工资和油费,月供计入其他应付款
追问: 那做部分油费,比如拿出3000作为油补的话,是直接作为费用?那我开出成品油发票的时候,司机有可能这3000还没消费完?我想确定一下这个分录要怎么写
回答: 对的,让他给你开发票来 你做 借主营业务成本 贷银行存款,不要开预充值的发票
追问: 我们是月底统一开的专用发票,也是一样做分录吗
追问: 还有就是收到他首付款的时候,我借记什么
回答: 对的,也是一样的哦,你私户收不要公户收 公户收了挂往来
追问: 以后我们会有很多这种加盟挂靠的,你意思是说,收到首付款的时候进私户吗
回答: 直接私户收,或者公户收了挂往来
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 车子是公司明名下,三年后才过户给司机
回答: 那就计入固定资产,给司机的钱开一部分油费做费用,剩下的做工资
追问: 那每个月从运费扣除月供,怎么做分录
回答: 同学你好 直接按照扣除之后的做工资和油费,月供计入其他应付款
追问: 那做部分油费,比如拿出3000作为油补的话,是直接作为费用?那我开出成品油发票的时候,司机有可能这3000还没消费完?我想确定一下这个分录要怎么写
回答: 对的,让他给你开发票来 你做 借主营业务成本 贷银行存款,不要开预充值的发票
追问: 我们是月底统一开的专用发票,也是一样做分录吗
追问: 还有就是收到他首付款的时候,我借记什么
回答: 对的,也是一样的哦,你私户收不要公户收 公户收了挂往来
追问: 以后我们会有很多这种加盟挂靠的,你意思是说,收到首付款的时候进私户吗
回答: 直接私户收,或者公户收了挂往来