你好 你可以问下税务局允许的话 你可以把13%的发票折算成9%来报。
追问: 同意按9%来申报,但是红字发票也开了,有影响吗
回答: 你好 你们应该是跨月才开的吧 。 当月的还是不影响
追问: 嗯,9月开错,这个月冲红的,那我下个月要如何报增值税
回答: 你好 那就是了 。 次月就正数减去负数的金额 来报
追问: 那我这个月按正确的税率报了,金额增多,税额减少,下个月正数减去负数,那我不交要交增值税?有点懵
回答: 你好 不是 。 你实际就是按你正确9%的税率来报税 。 你下个月 红冲13% 然后在开9% 到时红冲的也会折算下 按9% 实际下个月是一正一负 不影响报税 。
追问: 好的,我懂了,非常感谢
回答: 没事的 希望能帮到你
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追问: 嗯,9月开错,这个月冲红的,那我下个月要如何报增值税
回答: 你好 那就是了 。 次月就正数减去负数的金额 来报
追问: 那我这个月按正确的税率报了,金额增多,税额减少,下个月正数减去负数,那我不交要交增值税?有点懵
回答: 你好 不是 。 你实际就是按你正确9%的税率来报税 。 你下个月 红冲13% 然后在开9% 到时红冲的也会折算下 按9% 实际下个月是一正一负 不影响报税 。
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