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Excel学堂用户6642

你好,老师,我单位8月份开具了农产品收购发票收购发票 ,9月份发现纳税人识别号错了,在9月份把它红冲,然后又开具了相同的发票。 请问老师,9月份属期申报增值税时,填报增值税报表 需要怎样处理这笔红字红冲和正确的发票呢? 谢谢老师

612 2020-10-14 14:23
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老师解答
2020-10-14 14:51

同学你好 这个直接冲减了,不填写

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Excel学堂用户6642
2020-10-14 15:09

追问: 你好老师,单位是一般纳税人企业,8月份开的发票进项税已经留抵了,没有抵扣。那么9月份开的,这笔红字发票和正确的发票,不填写也都不影响是吧?

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答疑老师
2020-10-14 15:22

回答: 对的,这个冲了之后如果没有开票额了,那就不填写了

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Excel学堂用户6642
2020-10-14 15:26

追问: 谢谢你老师!好的!

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答疑老师
2020-10-14 15:31

回答: 满意请给五星好评,谢谢

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