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老师,你好,我们单位出售一辆2007年购入的商务车,原值311436.98元,已提折旧295865.13元,现按照12000出售,未开票,那应缴纳的增值税怎么计算?

356 2020-10-14 14:54
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老师解答
2020-10-14 15:23

这个增值税可以按12000/(1%2B3%)*2%去缴纳这个

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你好 购入,借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 售出 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:固定资产清理,贷:资产处置损益 
2023-03-09
同学你好 补折旧就可以了
2021-07-06
你好;    你补做固定资产; 然后补折旧;  多折旧的;  冲计提即可; 你什么准则的;    
2022-08-10
借固定资产清理41600@ 累计折旧38400 贷固定资产80000
2024-04-16
你好,该项业务A公司应缴纳的增值税=103000/1.03*0.02
2020-07-06
该企业出售固定资产应缴纳的增值税额为:51500元×3%=1545元。其中,应缴纳的进项税额为:25000元×16%=4000元,应缴纳的销项税额为:51500元×3%=1545元,净税额为:4000元-1545元=2455元。
2023-03-16
借固定资产清理600万-7.5万, 累计折旧7.5万, 贷固定资产600万 借银行存款, 贷固定资产清理900万, 应交税费、应交增值税销项90万 借固定资产清理,贷资产处置损益900-600➕7.5)万
2023-03-04
同学你好 冲减多折旧就行了
2021-11-05
同学你好 开车的发票就可以
2022-05-24
你好需要计算做好了发给你
2024-04-16
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