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增值税申报失败,原因:本期实际抵减税额合计不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月440加即征即退项目本月0.00之和,请问怎么处理

929 2020-10-14 18:44
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老师解答
2020-10-14 18:55

你好,应该是有减征额未在表21里面填写。

相关问题讨论
《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税” 这个表格填写了吗
2022-02-22
你们需要交增值税吗
2019-08-14
减免表也填写了吗?
2019-06-04
您好,主表23栏填写280元了吗?
2021-03-11
你需要交税吗,减免表也需要填写  1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2021-02-22
减免表填写了吗
2020-02-23
你截图你减免表和主表给我看下这个,
2021-01-15
您好 请问您本月需要缴纳增值税么
2019-02-18
你好,你们这个月需要交税吗?你是不是做了一个抵扣进税盘的?
2022-02-08
你好,你有金税盘的减免?
2019-12-10
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