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老师,我6月认证发票15030,填写申报表时认证填的15000,也就是增值税多交30,也已经入账,这个怎么办老师

312 2020-10-15 14:58
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老师解答
2020-10-15 15:03

你好 最好去修改你的增值税申报表 可以退税

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在附表二的左上角有个数据准备去,可以直接导入。
2019-10-08
你好这个是的,直接空保存就可以
2021-07-14
同学你好 这个要视同内销吗
2020-10-15
你好,现在不可以这样分着抵扣的,你要全部抵扣
2022-01-11
您好 小规模收到专用发票价税合计入账 不认证
2019-04-12
没有您说的这个科目,进项税额大于销项税额的差额就是留抵税额,
2018-03-23
你好,都已经申报了,不能再撤销了。
2022-01-13
您好 可以根据打印的勾选认证汇总表 填写附表二35栏数据
2020-10-09
你好,把税金这块冲减当时的成本或者费用就可以
2019-04-18
你好,如果已经过了申报期,可以去税务大厅修改申报表
2021-02-14
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