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Excel学堂用户7631

以前年度已经抵扣的进项税转出 怎么做分录

336 2020-10-15 16:11
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老师解答
2020-10-15 16:17

你好, 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

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你好 收到发票还要红冲原来的分录   采购方填写信息表 
2021-05-27
同学你好 是成本的进项还是费用的进项
2023-03-01
您之前的会计分录是怎么做的?
2023-05-11
是不允许抵扣怎么借管理费用等 贷应交税费,应交增值税进项转出
2024-03-17
借 对应的成本或费用科目 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-07-03
您好 请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2020-08-19
你好,去年做了成本费用的吗?如果是的话,实际有业务的,借以前年度损益调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出
2023-07-06
正常可以抵扣处理 以前是否做了“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”的分录呢?
2020-10-23
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-06-02
同学,你好,借营业外支出,贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2020-05-07
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