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Excel学堂用户6531

这两张机票,第二张是第一次定票时的行程单,后更改了班次,第一张是补的差价,那请问这个再计算增值税的时候按照哪个价格来计算?

591 2020-10-15 16:53
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老师解答
2020-10-15 17:23

同学你好 按照总的价格来就行了

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Excel学堂用户6531
2020-10-15 17:25

追问: 老师,平看一眼发票,具体数值能给顺一下么?

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答疑老师
2020-10-15 17:38

回答: 航空旅客运输进项税额=(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% 就是328%2B120 这个是计算进项的飞机票金额

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Excel学堂用户6531
2020-10-16 09:55

追问: 那岂不是这次民航发展基金交了两次?

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答疑老师
2020-10-16 10:08

回答: 这个图片上就是两次的

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 你好;   那你就开两个发票 ;  数量写0.5  分别开 ;单价不变 ;    两张总额是  10154即可   
2022-10-28
你好,求解 C答案算出来的是消费税,A答案是算增值税,算增值税的价格里没有把消费税加上——售价0.2和0.16本身已经是含消费税的售价了,这个价格中已经含了消费税的;
2020-08-24
您好,这个问题是不是有问题?您这个是实务还是具体题目呢?如果具体题目,麻烦发一下具体题目和解析,说明一下解析您哪里有疑问,如果是实务,为什么货款只有1380元,价税合计有21449元,是预付的1380吗
2021-07-24
同学您好,发票开给单位,单位就要严格按发票入账。返还的税点,从会计和税法上要做到合规。不能没任何依据就按双方协商的方案入账。
2023-10-26
同学 你好 两种方式都可以的 如果你合同要跟发票一起做附件的话 那就分开做两份合同 这样比较方便
2018-12-06
你好,这个300的发票可以开一次,然后也可以开两张三张都可以的,这个看你们怎么要求。你单位实际业务发生的都可以报销
2024-01-27
同学您好,按第一次的
2023-04-11
是的,要撤销上次的统计,重新来
2020-02-15
您好 您第二帐凭证的分录调整是错误的 没有实质性意义 借:主营业务收入 -183576.4 借方红字 贷:主营业务成本 183576.4 这样再写一笔分录就可以了
2019-02-14
图2这里需要上交财政,这个不计入 图3这个属于企业自己的收入,计入 上交财政的不计入
2020-07-29
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