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A公司为B公司开了10000元的普票税票,税点是1%,季度开发票金额合计金额5万,那么A公司该纳税多少?

433 2020-10-15 21:43
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老师解答
2020-10-15 21:44

你好,如果是小规模纳税人,季度收入低于30万是免征增值税的

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你好,我是这样理解的,可以参考! A公司支付C公司管理费用含税100*0.85=85万,因进项发票税差金额:85/1.06*0.06-85/1.03*0.03=2.34万 A公司实际支付C公司费用:85-2.34=82.66万。开发票82.66万。(不循环算税)
2022-07-05
你好,39455是价税合计是嘛 对方支付给你的管理费用加39455
2020-01-11
首先,a公司向b公司付款150免税,但b公司开票时只能开6个点的发票,税额为8.49元。此时,a公司应当向b公司补足税额,补足的8.49元应当在财务系统中入账,具体来说,分两步: (1)在借方或贷方公司名下入账:把补足8.49元税额作为收支,贷方为a公司,收入入账;借方为b公司,支出入账。 (2)在进项税费科目入账:把8.49元税额入账到应交税费科目,作为进项税费进行入账,用于抵减公司未来缴纳的税款。 此外,由于a公司收到的票据不是免税的,所以,该公司需要将补足的8.49元税额,以及实际收取的151.49元(150元+8.49元)作为应付账款,记入应付账款科目中,待下次发生往来支付时,进行抵扣。
2023-03-01
同学你好 看税额是多少哦,就是117*6%
2020-10-09
退货了他们怎么退税的
2023-12-04
同学你好,你的意思是多开票的部分对方要税点是吗
2023-11-07
 你好; 按照15000来开票  B来做收入15000 ; 只是  收款只是收到5000 ; 有10000元 是对方开票给你 ;   你到时用的你 应付账款来冲应收账款而已   
2022-05-18
你好 给数都是含税价 那就是开价税合计金额A欠B 5000 金额 B公司欠A公司含税款50000这个金额是不是不对 ?
2019-07-20
你好; 开票按照15000来开票的 ;这个业务合同是15000 来开票
2022-05-18
您好!B公司直接开服务费发票就好了
2022-05-18
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