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Excel学堂用户7778

请问税务检查说我们2019年有未开票销售,上个 已经补交了6000多的增值税,请问怎么做会计分录呢?

392 2020-10-16 09:01
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老师解答
2020-10-16 09:02

您好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。

相关问题讨论
你好,需要企业先根据申报情况填写,然后税局会根据企业申报情况决定是否需要查账,补税的
2016-08-30
你好,同学会有滞纳金和罚款,企业很难恢复的,还要走工商程序
2020-09-01
你好,借银行存款贷以前年度损益调整,销项税额 借销项 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税 借未交增值税 贷银行 借
2021-12-22
您好,您是什么纳税人,您多交了 就应该是在应交增值税的借方余额,您下月正常结转,然后少交,帐就平了,不需要做特殊的帐务处理。或者您把您的具体情况说明白一点。
2018-09-25
你好 ;  那你这个业务实际是发生了。 只是发票不合规要转出补税是吗、 你是小企业会计准则不 
2021-09-07
你好,一般纳税人的对的 借,应交税费未交增值税, 贷银行存款
2024-04-06
你好,同学。 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 增值税 应交税费 附加税 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整
2020-03-18
借:应收账款 (或者是营业外支出) 贷:应交税费-应交增值税(3%部分) 单独写这个补交的分录
2020-07-03
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2016-05-10
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-进项转出 借:应交税费-查补增值税 贷:银行存款
2024-03-14
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