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Excel学堂用户7243

小规模建筑劳务分包公司,7月给别的公司开的专票,金额70万,9月发现不对,9月冲红,但是本公司没有票了,这个月只冲红了50万,怎么做账啊,具体分录

338 2020-10-16 09:27
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老师解答
2020-10-16 09:29

你好 没有重新开是吗 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应付职工薪酬借主营业务成本负数

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Excel学堂用户7243
2020-10-16 09:31

追问: 重新开了,

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Excel学堂用户7243
2020-10-16 09:33

追问: 7月开的是70万,开错了,9月冲红了50万,剩20万还没红冲,同时9月又来了50万

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答疑老师
2020-10-16 09:34

回答: 成本不用冲 借应收账款贷主营业务收入应交税费

相关问题讨论
对的,同学,是这样的
2022-10-11
您好 把红冲的8万 蓝字的10万分别入账 有影响的 少冲了2万 2万要计入收入 结转成本 计算利润
2020-10-09
是的,减去吧
2017-08-30
同学你好 对的 是这样做分录
2021-12-23
你好  普通发票不可以充当专票使用! 
2020-11-25
你这个需要先去开红字之后再开蓝字,这个对应原则是不影响,你这个发票对方之前认证么
2019-07-23
需要对方申请红字发票信息表,你再根据信息表单号开红字发票
2022-06-11
你好 借收入,应交税费  贷应收 借 银行,贷应交税费 增值税 
2023-05-15
同学你好!都可以的喔。
2020-12-18
你好 原来没按小规模报过税吗 报过就不可以了 
2020-11-18
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