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Excel学堂用户1739

公司有一个2万的小工程,7月份工程已开全额发票,活后期有点小问题,本月回款工程款被扣了8000. 这8000分录怎么做。现在账上挂着应收账款8000,这8000被扣了也要不回来了

345 2020-10-16 15:52
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老师解答
2020-10-16 15:59

你好,借:营业外支出  贷:应收账款

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Excel学堂用户1739
2020-10-16 16:12

追问: 这笔分录没有票据 只是甲方说扣了

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答疑老师
2020-10-16 16:30

回答: 要让对方出具收据的

相关问题讨论
您好, 首先要清楚是什么造成了这个8000元,如果是少申报了,这样操作没问题。如果不是的话,这样多申报的话会和工资表不相符,造成员工多缴个税的。
2022-08-25
借:应付职工薪酬 8000 应交税费-个税60 贷:银行存款 8000 你这个分录,借贷方不平啊
2021-12-27
你好你好,成本结转多的也要冲回来。
2022-11-30
你好,在5月底前来了,直接冲应付账款暂估.如果5月底汇算清缴前没收到发票,就在企业所得税前调增应纳税所得额
2022-03-03
你好实际就是暂估的多了是吗 借应付帐款贷库存商品1000 借库存商品借主营业务成本-1000
2022-11-30
 你好;    意思是多做了1000元; 你做; 借库存商品-1000贷应付账款 -1000 ;  借主营业务成本 -1000贷库存商品 -1000  
2022-11-30
你好 那你们需要红冲工资金额的 。 冲8000元的计提工资和发放分录 即可。 比如借管理费用-工资 -8000贷应付职工薪酬-8000 借银行存款8000 贷 应付职工薪酬8000
2020-10-13
你好 你们不在支付给对方了吗
2020-10-13
你好同学,你现在收到钱以后就借银行存款贷应收账款就可以了,如果那两千块钱收不回来的话,你就 借银行存款8000,借营业外支出贷应收账款。
2022-06-02
你好同学,需要把多结转的成本冲回,保证成本的正确。
2022-11-30
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