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老师,请问一下给员工补缴公积金怎么做分录

384 2020-10-16 17:26
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老师解答
2020-10-16 17:26

你好, 借 管理费用-公积金 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

相关问题讨论
您好,借:其他应付款,贷:银行存款,借:管理费用-社保,贷:应付职工薪酬
2021-11-24
借;应付职工薪酬-社保,公积金(个人部分) 应交税费-个人所得税 贷;银行存款 其他应收款等
2016-06-23
个税申报的时候填写个人负担的部分
2021-07-01
您好 支付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 收回的时候 借:银行存款 贷:其他应收款
2022-04-29
同学,您好,你这个只能是各做各的账。因为即使是甲走了账,也是乙的费用,回来的票据也是乙的名称,所以正常情况下,乙做费用账,只是把支付款的科目变成其他应付款,和甲公司形成一个往来。而甲做了支付手续后也是挂一个往来和乙公司。
2020-07-27
您好,这个是谁承担呢?
2022-06-29
同学,你好 其他应付款在发工资时代扣过,你这样做就是正确的
2022-05-19
你好,借;应付职工薪酬——公积金 贷;银行存款等科目
2019-04-17
你好,借管理费用,贷应付职工应酬工资,发放的时候全部计入其他应付款
2019-09-07
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