你好,如果不分收、付、转,结转损益就是记字号凭证 如果分收付转,那结转损益就是转字号凭证了
追问: 哦,月末结转本年利润那可以全部编制到一张凭证单上吗?
追问: 月末计提工资,第二个月发工资,如果是发的工人的工资,外账是直接入到成本里面吗?
回答: 你好,月末结转本年利润那可以全部编制到一张凭证单上的 计提工资(工人的工资)的时候 借:生产成本 贷:应付职工薪酬—工资 发放的时候 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款
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追问: 月末计提工资,第二个月发工资,如果是发的工人的工资,外账是直接入到成本里面吗?
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