你好,这种情况,8月份可以做材料暂估入账处理的
追问: 老师 要怎么做呢
回答: 你好,8月份的时候账务处理是 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
追问: 应付账款 暂估 到九月份需要转一下吗?还是直接 借:应付账款 暂估 贷:银行存款 **银行?
回答: 你好 9月份需要先红冲8月份暂估入账分录,然后根据发票做材料购进分录
追问: 8月要是使用材料,是不是可以直接做账使用? 借:制造费用 材料 贷:库存商品?
回答: 你好,使用材料的分录是 借:生产成本 贷:原材料 贷方不是库存商品科目
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追问: 应付账款 暂估 到九月份需要转一下吗?还是直接 借:应付账款 暂估 贷:银行存款 **银行?
回答: 你好 9月份需要先红冲8月份暂估入账分录,然后根据发票做材料购进分录
追问: 8月要是使用材料,是不是可以直接做账使用? 借:制造费用 材料 贷:库存商品?
回答: 你好,使用材料的分录是 借:生产成本 贷:原材料 贷方不是库存商品科目