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某黄酒厂为增值税一般纳税人,2018年5月将自产3吨黄酒作为奖励发给本厂职工,其成本为5000元/吨,成本利润率为10%,每吨消费税税额240元,假设当期没有进项税额,则该酒厂应缴纳增值税为多少

3579 2020-10-18 11:33
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老师解答
2020-10-18 11:37

同学,你好 1.黄酒从量计征消费税,应缴纳消费税=3*240=720(元) 2.组成计税价格=3*5000*(1➕ 10%)➕ 720=17220(元) 3.应缴纳增值税=17220*16%=2755.2(元) 注意:最新增值税税率是13%,本题我按2018年5月税率计算

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你好 当月应纳的增值税=销项税额—进项税额=(20%2B1)*5650/1.13*13%—2万 消费税=(20%2B1)*5650/1.13*20%%2B(20%2B1)*2000*0.5
2022-06-06
你好 当月应纳的增值税=销项税额—进项税额=(20%2B1)*5650/1.13*13%—2万 消费税=(20%2B1)*5650/1.13*20%%2B(20%2B1)*2000*0.5
2022-06-06
你好 当月应纳的增值税=销项税额—进项税额=(20%2B1)*5650/1.13*13%—2万 消费税=(20%2B1)*5650/1.13*20%%2B(20%2B1)*2000*0.5
2022-06-06
同学你好 应纳消费税=50*220加5*220加9975*(1加5%)/(1-5%)*5% 增值税销项税额=55*2000*13%加9975*(1加5%)/(1-5%)*13%
2022-04-25
(1)啤酒、黄酒包装物押金不并入销售额 应纳消费税=100*240=24000元。 借税金及附加24000 贷应交税费-应交消费税24000 (2)应纳消费税=40*240=9600元 借税金及附加9600 贷应交税费-应交消费税9600 (3)将自产货物作为福利。 应纳消费税=10*240%2B4*240=3360元 借税金及附加3360 贷应交税费-应交消费税3369 ● 借管理费用5650贷应付职工薪酬5650 ● ● 借应付职工薪酬5650贷主营业务收入5000应交税费-销项税额650 ● ● 借主营业务成本4000贷库存商品4000
2023-04-09
你好 当月应纳的增值税=销项税额—进项税额=(20%2B1)*5650/1.13*13%—2万 消费税=(20%2B1)*5650/1.13*20%%2B(20%2B1)*2000*0.5
2022-06-06
学员你好,计算如下 增值税=5650/1.13*0.13*20/10000-2=-0.7增值税为负数不交 消费税==5650/1.13*0.2*20/10000+20*2000*0.5/10000=4
2022-06-06
你好需要计算做好了给你
2021-07-07
你好 该黄酒厂本月应纳消费税税额=(100吨加上40吨加上10吨)*240元=36000 借:税金及附加 36000 贷:应交税费——应交消费税 36000 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2020-04-18
业务1应交消费税是100*240=24000 业务2应交消费税40*240=9600 业务3应交消费税是14*240=3360 计算该黄酒厂本月应纳消费税税额 24000%2B9600%2B3360=36960 借税金及附加36960 贷应交税费应交消费税36960
2022-11-22
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