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Excel学堂用户1158

老师,你好,我们是小规模的餐饮企业,之前增值税税率是3%现在受疫情影响调成1%,我在计算应交税费应交增值税时按哪个税率算?

348 2020-10-18 13:53
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老师解答
2020-10-18 13:53

您好 小规模的餐饮企业 现在是免税

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Excel学堂用户1158
2020-10-18 13:57

追问: 我之前如果不到30万的时候常把免的那部分增值税记入营业外收入,这个季度营业额是13万,如果免税是不是就不计提税金了?

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答疑老师
2020-10-18 14:02

回答: 如果免税是就不计提税金

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首先要想办法纠正该计算错误,应当把3%的税率减为1%,然后根据时间来决定你的处理方式。如果是跨期的,可以在未来的一定时期内将多计提的款项逐月抵扣。如果是在本期内,可以在本期结束时补差价或将多收税款退还给企业。
2023-03-21
您好 请问是软件做账么
2020-11-25
同学你好,多计提的转到主营业务收入哈。是收入之前少计提了
2022-04-13
你好 那你就本来需要开3%的税率的 实际是年前的纳税义务时间的 需要按3%开票的
2020-03-31
你好做账还是按照1%的来
2023-04-15
你好 需要交增值税的吗
2022-03-31
同学你好,现行政策小规模减按1%,所以按照1%计算增值税。
2022-01-11
您好 按照发票不含税金额确认收入 税额确认应交税费-应交增值税
2020-05-07
负的2%按到营业外收入_政府补助/减免税额处理
2021-11-05
你好,账上是按1%确认应交增值税,减的2%填增值税减免明细表和主表中的应纳税额减征额,不需要确认营业外收入
2020-04-10
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