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你好!老师,我三季度有冲红的普票,普票合计是为负数,而且开的都是3%,那么我应该怎么去报这个税,因为附表不能填负数

437 2020-10-18 15:12
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老师解答
2020-10-18 17:17

你好 去国税大厅填报

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你好这个是负数,直接0 就可以,不填写负数,你们之前交过税没,交过税,必须去大厅申报,填写3行等于1行下面,
2021-04-12
你好! 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 (金额用负数表示)
2022-04-08
同学你好 普通发票直接开负数票就可以了,专用发票如果跨月红冲就要开红色信息表,普通发票和专用发票必须分开两张来开,作废发票就把原来开错的那张直接点作废,然后重新开具一张正确的
2022-08-24
年后,学员,冲回之前的,开票正常做账的
2022-10-16
你好 ;   你负数的话; 你要问下税务局那边是否需要去大厅报; 负数    我们这边都没法申报; 要去大厅申报的 ;    
2022-04-11
同学你好 专票普票都是分开填写的
2021-04-06
你好,带着营业执照副本,申报表(可以让外账会计提供),财务报表(外账会计提供),税控盘身份证去税务大厅找专管员,会指导你填报的。或者让外账会计陪你一起去税务大厅进行申报。
2022-01-18
你好; 你正数发票多少金额;  你负数发票  有多少金额 ;    合计负数的话; 那么你 没法报的; 去大厅报 负数金额哈   
2022-07-12
增值税申报表,不分普票专票 只分:开票以及未开票
2020-10-16
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