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这四张发票(发票红冲要怎么做账)

374 2020-10-18 15:11
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老师解答
2020-10-18 15:14

借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数

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同学您好,这种情况是不可以的。把冲红发票给对方就可以了。
2022-09-27
你好,按正常处理。暂估相应的成本
2018-10-18
你好 你就针对冲红的这一张发票去做冲红分录就行
2024-04-08
您好,把之前做的帐做一笔相反的分录即可
2020-07-16
上个月是不用改的,你红冲后,在重新开一张相同的确认的,就不用账务处理,如果没有重新开,就要冲减收入
2018-08-24
借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款
2020-07-16
同学。 要把之前的做反方向--红字, 在做这张发票---蓝字 正确 是这么做的。
2022-06-30
红冲的话 借:主营业务收入 应交税费 贷:应收账款 反向分录 就可以了 如果是涉及卖商品 还要 借:库存商品 贷:主营业务成本
2020-07-16
如果对方勾选抵扣了,由对方上传红字信息表,销售方在发票管理-负数发票填开-机动车销售统一发票负数中开具红字发票。
2022-07-05
对的,是的,上一个月做收入,下一个月红冲收入。
2024-01-04
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