你好 是的 同学的理解正确。
追问: 那如果有的没有开发票的,也收了一年的学费呢,我是不是可以按照实际从预收款转到主营业务收入来申报增值税呢
回答: 你好 是的 是可以的。
追问: 这样会不会出现交叉,就是开票和不开票都是先从预收款转为主营业务收入,而开发票的那个要按照全额申报,那之前预收款转主营业务收入那部分也包含了开发票的部分,咋整
回答: 你好 后面预收款转主营业务收入的部分就不用缴纳增值税了。
追问: 哦哦,好的谢谢老师
回答: 不客气 祝工作顺利哦!
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追问: 那如果有的没有开发票的,也收了一年的学费呢,我是不是可以按照实际从预收款转到主营业务收入来申报增值税呢
回答: 你好 是的 是可以的。
追问: 这样会不会出现交叉,就是开票和不开票都是先从预收款转为主营业务收入,而开发票的那个要按照全额申报,那之前预收款转主营业务收入那部分也包含了开发票的部分,咋整
回答: 你好 后面预收款转主营业务收入的部分就不用缴纳增值税了。
追问: 哦哦,好的谢谢老师
回答: 不客气 祝工作顺利哦!