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Excel学堂用户5011

供应商所涉及的商业折扣中的差价,供应商计入费用,那收货方应该扣减票点返给供应商,是吗

319 2020-10-19 12:55
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老师解答
2020-10-19 12:59

商业折扣的,你直接在发票上面体现折扣,按折扣之后的做账。

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答疑老师
2020-10-19 12:59

回答: 如果是现金折扣的,需要做财务费用。

相关问题讨论
你好;   供应商那边是怎么开票给你们的;   
2022-05-06
。您好,您处理的有点不正规。销售返利是销售方给采购方开负数发票。然后采购方收到负数发票,红冲成本。
2021-11-15
供应商给我货物的同时 不用开票吗? 虽然只是返利的货
2023-04-02
您好!借:应付账款 90000 财务费用 -10 贷:银行存款或现金 89990
2018-07-23
借库存商品 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷应付账款(抵减应付货款) (金额用负数表示)
2020-06-16
我开了 1万元的发票 给供应商 供应商又没打钱给我 那么 不一直挂着往来吗?
2023-04-02
冲的库存商品 单价,你结转成本单价也需要冲回
2019-04-20
就是冲减库存商品,原来分录红冲
2022-09-17
供应商因延迟交货,按合同应向我司交付违约金。之前供应商已经按原合同开具增值税发票给我公司。我公司也付了部分货款。现余款我公司准备扣除违约金之后给付供应商。请问:这个违约金如果做处理?我公司需向对方开具发票吗?
2019-06-25
不交税。供货商并没有实际补偿给咱现金。只是做了一个补差单,等结账的时候扣除这部分补差
2016-09-17
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