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老师你好,问你我单位是差额征收,第二季度填写增值税申报表时,附表栏不含税销售额=(含税销售额-本期扣除额)÷征收税率,我不知道征收税率应该是3%还是1%。

369 2020-10-19 13:04
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老师解答
2020-10-19 13:17

你们是小规模纳税人还是一般纳税人?

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您好!您看下这个指引 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/003/003-3-2.html
2021-01-19
参照开票系统金额填写吧
2017-07-12
你好  第4季度的开票情况
2022-01-13
这个是开发票开的是1%吧,那这个是10000*2%填写本期应纳税额减征额
2020-06-20
你好 第一看的那个数据是专票的吗
2020-07-12
是的,就是你那样计算的哈
2022-02-17
需要交税才填写 不交税不用
2023-10-29
就是填列你1%税率对应的收入金额,减免的2%税额填列到减免税明细表的
2021-05-18
你看一下,附表是否正常填写扣除,然后未达起征点是否按差额填写
2020-07-11
你好,你在申报增值税?销售额多少
2020-01-04
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