你这个之前进项税额全部做转出未交增值税吗,没有就一起做借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额就可以,转出未交增值税借方表示留底税额,
追问: 老师就这个月的税款这笔分录能不能写准确一点
回答: 借销项税额 23086.07 转出未交增值税 42.4贷进项税额21258.36 %2B1870.11 之前没有结转话这么做
追问: 好的知道了
回答: 好我先回复别的学员了
追问: 老师假如之前结转了上期的留底 借:转出未交增值税1870.11我应该怎么写这月的分录呢?
回答: 借销项税额 23086.07 贷进项税额21258.36 转出未交增值税23086.07-21258.36
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追问: 老师就这个月的税款这笔分录能不能写准确一点
回答: 借销项税额 23086.07 转出未交增值税 42.4贷进项税额21258.36 %2B1870.11 之前没有结转话这么做
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追问: 老师假如之前结转了上期的留底 借:转出未交增值税1870.11我应该怎么写这月的分录呢?
回答: 借销项税额 23086.07 贷进项税额21258.36 转出未交增值税23086.07-21258.36