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2015年的发票,在2020年查出发票失控,并无2020.9月做进项转出,补增值税税局56650.6元,企业所得税12586.3元,附加税5832.9元,请问2020.9月怎么写分录

352 2020-10-19 20:55
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老师解答
2020-10-19 20:55

补交这些税款 然后就是营业外支出

相关问题讨论
补交的增值税的有依据吗?
2017-04-30
借;应交税费——增值税,企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
2017-04-21
你好,那你说明你需要补交增值税,如果不交的话,就是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费,未交增值税再 借应交税费未交增值税 贷银行存款。
2022-05-06
借记:主营业务成本;   贷记:应交税费----应交增值税----进项税额转出。 借:主营业务成本   贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) 罚金滞纳金记入营业外支出
2019-03-19
你好你的问题是什么具体?
2022-04-06
你好,你当时是做什么会计分录的,
2019-08-15
同学你好 计入营业外支出 贷银行存款
2022-07-12
同学,你好,公司用什么企业会计制度,小企业还是
2023-09-18
你好,你现在就做主营业务成本调整的分录
2022-01-08
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