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Excel学堂用户3478

2018年5月收客户款,一直未开票,2019年5月转入未开票收入,但是2020年1月客户又要求开票,这样的话应收款金额对不上,现在应该怎么处理

364 2020-10-20 10:15
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老师解答
2020-10-20 10:16

你好,这个应收账款金额差的是税款,还是收入跟税款都有

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Excel学堂用户3478
2020-10-20 10:17

追问: 收入和税款都有

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答疑老师
2020-10-20 10:19

回答: 如果是这样,按照开票金额与之前未票收入的差额,做如下调整分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

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Excel学堂用户3478
2020-10-20 10:21

追问: 直接冲掉之前未开票的吗?这样会不会收入延迟确认

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答疑老师
2020-10-20 10:23

回答: 你好,有两种方法, 第一:冲掉原来的分录,然后按照发票重新入账; 第二种:按照本次开票与之前的分录差额调整

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你好,是可以开发票的,同时冲减当期的无票收入。
2020-05-14
你好,开具发票确认收入,同时冲销去年的未开票收入。申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》开具增值税专用发票或开具其他发票栏次填列正数,同时在未开具发票栏填列相应的负数.
2023-11-08
12月红冲无票收入,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数 然后做一个开发票的
2019-01-03
你好 你们实际业务发生的是13000还是10000 这样好判断科目 最好不要是虚开金额出去
2020-08-11
您好,12月的分录会计记得:借:银行存款 贷:应收账款,这样可能是不对的,应该是12月的分录:借:银行存款 贷:预收账款。 2019年1月给客户开的普票,1月分录,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2019-02-17
同学你好 这个可以的 红冲未开票收入然后再按照蓝字发票来做
2023-06-16
那你红冲了就可以了哦
2020-04-28
您好,不符合收入确认条件的的,可以暂时不确认收入
2020-02-16
你好,是可以这样处理的 不受跨年的影响
2023-01-14
你好,你是按月确认收入的吗
2020-06-25
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