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Excel学堂用户9629

老师,建筑企业 开票100万给甲方,其因为是走甲方代发农民工工资,其中20万是打入甲方代发专户由甲方付工资,剩余80万是打入我们公司。请问这个怎么做账?

607 2020-10-20 10:38
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老师解答
2020-10-20 11:24

同学你好 100万是开的工程服务的吧

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Excel学堂用户9629
2020-10-20 11:47

追问: 是的,打入甲方代发农民工工资的等同于我们工程款

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Excel学堂用户9629
2020-10-20 11:48

追问: 我们9月开票100万过去了,款项是10月才会支付,9月份怎么做账,10月份收到了80万和打入20万到甲方代发专户发农民工工资怎么样做账

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答疑老师
2020-10-20 11:50

回答: 同学你好 那就 借应收100 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本20 贷应付职工薪酬20 借应付职工薪酬20 贷其他应付款20 借其他应付款20 贷应收20 借主营业务成本80 贷原材料等80 借银行80 贷应收80

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Excel学堂用户9629
2020-10-20 11:53

追问: 老师,有点看不懂。。9月开票做账:借:应收账款 贷:主营业务收入(老师 请问这一步属于工程结算收入是吗) 应交税金增值税销项税

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答疑老师
2020-10-20 11:59

回答: 对的,就是结算收入

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你好 是甲方阿,这个他们支付的
2021-12-15
剩下的100万以后还支付给您吗
2021-01-12
同学,你好 你开发票,有包括工资这一部分吗?
2021-12-23
谁实际向员工支付,谁代扣个税。
2021-08-19
借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷应收账款。
2021-12-23
你好 ;       借  应付职工薪酬-工资 贷 应收账款  
2021-12-23
你好 这个工资是你们单位的职工吗
2020-09-04
你好同学,是由甲方他们申报
2021-01-07
借: 银行存款—— 应付账款—— 贷:工程结算(z 应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-06-05
借主营业务成本,贷应收账款20万。
2023-08-30
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