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Excel学堂用户9254

进项税5000,销项税6000。 应纳税额1000 增值税税控系统技术维护费280元。 报税时实际应纳增值税720 计提增值税怎么做分录

358 2020-10-20 12:21
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老师解答
2020-10-20 12:23

同学你好 借 应交税费_应交增值税-销项税额6000 贷应交税费-应交增值税-进项税额5000 应交税费-应交增值税-减免税额280 应交税费_未交增值税720

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Excel学堂用户9254
2020-10-20 12:29

追问: 这样做行吗 借:转出未交增值税1000 贷:应交税费-未交增值税720 应交税费-应交增值税减免税280

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答疑老师
2020-10-20 12:34

回答: 借:转出未交增值税1000 贷:应交税费-未交增值税720 应交税费-应交增值税减免税280 可以

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Excel学堂用户9254
2020-10-20 12:50

追问: 购买金税盘技术服务280元,这步怎么做分录 实际递减怎么做分录

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答疑老师
2020-10-20 13:17

回答: 你已经计入应交税费应交增值税减免税额 借 应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用

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Excel学堂用户9254
2020-10-20 13:21

追问: 我看不懂了,老师这个业务从发生到抵减,一步一步分录做出来可以吗

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答疑老师
2020-10-20 13:45

回答: 支付的时。 借,管理费用 贷,银行存款。

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答疑老师
2020-10-20 13:45

回答: 抵减的时候 借应交税费,应交增值税减免税额 贷,管理费用。

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发生时,借:管理费用—办公费  贷:银行存款                                             抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税  贷:管理费用—办公费
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2020-09-03
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
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 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
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税控设备、维护费增值税抵减会计处理:   自2011年12月1日起,增值税纳税人购买(初次)增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。会计处理:   1、购买增值税税控系统专用设备5000元(含税价)   借:固定资产(或管理费用等) 5000元   贷:银行存款          5000元    借:应交税费--应交增值税 5000元   贷:营业外收入         5000元   2、支付税控系统技术维护费2000元   借:管理费用        2000元   贷:银行存款          2000元   借:应交税费--应交增值税 2000元   贷:营业外收入         2000元   财税〔2012〕15号:五、纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:   增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。   小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减
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借管理费用贷银行存款 需要抵扣的时候,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
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您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2019-01-15
您好 借:应交税金-应交增值税-减免税金 贷:银行存款
2021-06-27
您好,借管理费用,办公费贷,银行存款
2020-08-07
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