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上月多报增值税,这月做了更正申报,多缴的税做了退税下月抵扣,怎么做会计分录

557 2020-10-20 19:21
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老师解答
2020-10-20 19:30

你好, 不用做分录,直接抵减就可以了(下个月少交就可以了)

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借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入或者其他收益 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 退回借银行贷应交税费未交增值税
2021-08-29
你好,先挂借未交增值税,贷银行,之前做进项税额转出没,冲掉之前分录
2021-05-22
退税分录 借:银行存款 (蓝字) 借:应缴税金-应交增值税-已交增值税 (红字) 抵税 借应交税费-增值税-未交增值税 贷应交税费-增值税-已交增值税
2020-11-04
您好,应该是先去税务局办理多缴税抵减的申请,然后在次月申报时候填报在主表预缴一栏。具体还得咨询当地税务大厅如何办理哈
2020-09-16
你好,是什么原因多缴的。
2020-03-11
你好,什么原因需要进项转出?对方开了负数发票,还是不允许抵扣?
2023-10-25
学员你好,对下个月申报没有影响,因为补的是上个月的数据
2022-11-06
你好;  这个是本年的话。 你之前这个发票  是什么内容。   分录怎么写的。现在好做 借方科目 转出   
2021-11-12
借银行存款贷应交税费。
2022-06-23
借:其他应收款贷:应交税费;借:银行存款贷:其他应收款
2017-12-04
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